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委托会计师事务所进行医院2025年度财务年报和财务收支报告审计服务

  • 2026-01-30

项目名称: 委托会计师事务所进行医院2025年度财务年报和财务收支报告审计服务

项目编号: CFSUGH2026000010

招标公司: 深圳大学总医院

采购标的物: 财务收支报告审计服务

项目地区:广东 深圳

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申购单号:CFSUGH2026000010

申购主题:委托会计师事务所进行医院2025年度财务年报和财务收支报告审计服务

采购单位:深圳大学总医院

发票类型:增值税专用发票

币种:人民币

预算:35000.0

付款方式:合同签订后,待项目验收合格后整理报账资料,1个月内申请付款。

参考商品链接:None

备注:1.提交投标人资质证明资料及人员证书、医院审计工作经验证明。 2.在项目竞价阶段提供项目服务承诺函(请投标人在竞价系统上传加盖投标人公章的服务承诺函扫描件,格式自定)。

规格参数:一、开展 2025年度财务年报审计服务 具体服务内容包括:1.对我院按照《政府会计制度》编制的2025年12月31日的资产负债表,2025年度的收入费用总表以及财务报表附注(以下统称财务报表)、预算会计报表等进行审计。 2.通过执行审计工作,对财务报表的下列方面发表审计意见:(1)财务报表是否按照《政府会计制度》的规定编制;(2)财务报表是否在所有重大方面公允反映了2025年12月31日的财务状况以及2025年度的收入费用情况。通过执行审计,发表审计意见,出具2025年度财务年报审计报告,对发现问题提出建议。 二、开展 2025年度财务收支审计服务 具体服务内容包括:审计内容包括:(1)收入审计;(2)支出审计;(3)财政专项资金管理情况。(4)预算编制、审批、调整程序是否符合规定;预算执行是否到位,是否存在无预算、超预算开支情况;(5)财务收支是否符合医院的内部控制制度和财务经费审批流程;(6)重大经济活动决策机制和执行情况,重要经济事项和内部控制管理制度的建立健全及执行情况;执行经济决策的合法性、合规性和民主性;有否存在滥用职权、独断专行等方面的问题;(7)采购管理情况,货物、服务、工程项目、固定资产、无形资产、医疗耗材和后勤物资等经济活动采购是否纳入计划管理,按有关规定执行,采购手续是否合法、合规、完备以及合同、 协议的执行情况; 通过执行审计,发表审计意见,出具2025年度财务收支审计报告,对发现问题提出建议。 三、要求配备服务团队不少于4人,其中:具有注册会计师证、医院审计经验各不少于1人(可重合)。证明资料:需提交注册会计师证,经验证明需提交甲方出具加盖公章的合同(体现项目的合同关键页)。

质保及售后服务:严格按照招标文件和审计业务约定书要求,独立、客观、公正地开展本次审计工作,在规定的工作时间内,保质保量完成审计任务,按时出具深圳大学总医院2025年度财务年报和财务收支审计报告。

预算单价:35000.0

数量:1.0

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